区金融办:加强资金内部控制管理 狠抓内控合规工作(资金内控管理办法)

区金融办:加强资金内部控制管理 狠抓内控合规工作(资金内控管理办法)

【融媒体中心讯】区金融办切实履行主体责任,严格遵循从严合规经营发展理念,加强资金内部控制管理,进一步强化架构清晰、管理高效、控制严密、保障有力、执行到位的全员全流程合规内控管理体系,狠抓内控合规工作,提升“第一道防线”合规内控履职水平。

充分认识内部控制建设的重要性,成立了区金融办内部控制领导小组及内部控制工作小组,完善内部控制工作具体方案,进一步规范金融办内部控制管理,健全内部控制机制,全面梳理业务流程,明确业务环节,完善风险评估机制,运用不相容岗位相互分离、内部授权审批等内部控制的方法,建立健全符合本单位实际情况的内部控制制度。

高度重视资金内控管理工作,以提升资金内控有效性为目标,以强化资金内控监督为抓手,以健全资金内控制度体系为保障,落实内控部门的资金内控监管责任、工作职责与权限,明确监管工作程序、标准和方式方法,构建事前有规范、事中有控制、事后有评价的工作机制,形成内控部门与业务、财务、审计等部门运转顺畅、有效监督、相互制衡的工作体系。

切实加强资金内控制度建设,结合实际,建立资金内控监管制度,明确资金内控监管工作原则和任务、职责权限和控制程序,确保内控要求嵌入到资金活动全流程。建立资金内控关键要素管理台账,对资金账户、核心岗位、上岗人员、审批权限、银行印鉴等关键要素进行备案管理。

加快推进资金内控信息化建设、有效开展资金风险管控、认真做好资金内控体系监督评价工作。按照要求,及时向财政部门报告内控管理工作开展情况,报送有关报表、信息等资料。

(来源:区政府金融办;编辑:马玉茹;审核:牛育霖 董振刚)

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